# Capacitación Regalías

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### Ingreso al sistema

-El usuario debe abrir el programa Neola en su ordenador.

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-Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por su técnico.

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\- Presione la tecla "Enter" o el botón "Ingresar" para acceder a la pantalla principal del sistema.

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-Presione el icono para visualiza la barra de menu.

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### Ingreso a facturación

\- El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -&gt; "**Inicio**"

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\- Posteriormente seleccione la opción "**Facturación**"

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### Facturación Sayce

\- A continuación, se mostrará la pantalla de facturación, presione F2 para iniciar.

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\- En la barra de color **naranja** ingrese la cédula o RUC del cliente, a continuación el sistema le mostrará el nombre del cliente, para seleccionarlo presione la tecla enter.

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\- Al seleccionar al cliente los datos del mismo se mostrarán en la pantalla de la siguiente manera:

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\- En el caso de que no aparezca el nombre del cliente al presiona enter la cédula o RUC automáticamente se mostrará en el siguiente campo:

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\- A continuación, debe ingresar todos los datos del cliente.

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\- Para visualizar el catálogo de ventas presione el botón señalado a continuación:

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\- Se mostrará el catálogo de ventas, donde debe ingresar la información necesaria, recuerde que al finalizar debe dar clic en “Edición” y seleccionar “Guardar”.

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\- De vuelta en la pantalla de facturación, se mostrará el ítem ingresado desde el catálogo ya en la parte inferior con precio 0.

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\- Para ingresar el precio presione doble clic en el campo “0.000” del P.Unitario

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\- Se mostrará la siguiente ventana, donde debe colocar el precio y presionar el botón “Aceptar”.

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\- Se mostrará el ítem con el precio y el total de la factura.

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\- En este punto por favor verifique que la información ingresada esté correcta.

\- Para finalizar presione la tecla "F5".

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\- De doble clic la opción “FACTURA ###” en la parte derecha de la pantalla, en caso de que el cliente sea nuevo se mostrará el siguiente mensaje:

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/2237a418cfd6284a4802a7afa15d00e5.JPG)

\- Seleccione la opción “Sí”.

\- En caso de que el cliente ya exista en la base de datos, directamente se mostrará el siguiente mensaje:

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\- Seleccione la opción “Sí”y a continuación se mostrará el comprobante del diario de la factura realizada.

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