Facturación
📘 MANUAL DE FACTURACIÓN
💰 1. Apertura de Caja
📍Inicio → Cajas
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🗓️ Todos los días se debe:
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Aperturar la caja al inicio del día
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Cerrar la caja al final del día
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➕ Nueva Caja
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Seleccionamos Nueva Caja
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Ingresamos:
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💵 Caja chica, o
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Si se inicia sin efectivo, dejar el valor en 0
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✅ Confirmamos y la caja queda aperturada
🧾 3. Facturación
📍 Ruta: Menú → Inicio → Facturación
👤 Ingreso de datos del cliente
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Ingresar la información del cliente normalmente.
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🛂 Clientes con pasaporte:
🏷️ 4. Ingreso de ítems y edición de precios
➕ Agregar ítem
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Ingresar:
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Cantidad
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Ítem correspondiente
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✏️ Editar precio
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Doble clic en Precio Unitario
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Modificar el valor según necesidad
🔖 Aplicar descuentos
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Se pueden aplicar:
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🎯 Descuentos diferentes por ítem
- Doble clic en Desc1 para editar descuento por ítem
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❌ Eliminar un ítem
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Seleccionar el ítem
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Presionar el botón Eliminar ítem (parte superior)
🔄 5. Cambiar cliente
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Junto al nombre del cliente, dar clic en el botón Cliente
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Seleccionar o ingresar un nuevo cliente
✅ 6. Crear y cerrar la factura
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Para generar la factura:
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Presionar F5, o
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Clic en Venta → Cerrar
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Seleccionar el Punto de Emisión
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🏷️ Selección del Centro de Costo
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En esta pantalla, dirigirse a la pestaña Documento.
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Ubicar el campo Centro de Costo.
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Seleccionar el centro de costo correspondiente según la operación.
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💳 7. Forma de Pago
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El sistema solicita seleccionar la forma de pago:
💵 Efectivo
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Se puede ingresar información directamente
💳 Tarjeta
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Ir a la pestaña Tarjeta
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Ingresar:
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Monto pagado
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Tipo de tarjeta
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✔️ Finalizar
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Dar clic en Abonar / Cancelar
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🎉 ¡Factura finalizada con éxito!



















