🏦 Pagos a Proveedores: Generación del Archivo y Carga en el Banco
💳 Pagos a proveedores
- Generar la plantilla para notificar los pagos.
- Luego dirijase a Neola y seleccione la opción “Contabilidad”.
- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.
- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.
- Luego, seleccione la opción “Herramientas”.
- Luego, seleccione la opción “Llamar Excel”.
- Seleccione la plantilla generada previamente y, a continuación, haga clic en “Abrir”.
- Finalmente, el sistema mostrará la sumatoria de los valores cargados.
💳 Ingresar pagos.
- Seleccione la opcion "Opciones".
- Seleccione la opción “Ingresar Pagos”.
- Posteriormente llene los campos solicitados y luego de click en agregar.
- Luego se reflejara la conciliacion realizada.
- Luego preion el boton de "Abonar".
📄 Generar el archivo bancario.
- Posteriormente dirijase a "Conciliacion Bancaria".
- Luego buscamos la transaccion generada y la seleccionamos.
- Nos dirijimos a "Transacciones".
- Y nos dirijimos a "Exportar Archivo Cash Management".
- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos click en "Guardar".
- Le saldra el siguiente mensaje dar click en "Aceptar".
🏦 Carga del archivo al banco
- Ingrese al sitio web del banco correspondiente por ejemplo Banco Bolivariano.
- Ingrese su usuario y contraseña, y luego haga clic en “Ingresar”.
- A continuación, se mostrará la siguiente pantalla.
- Presione el botón “Solicitar OTP”.
- Posteriormente, recibirá un correo electrónico con un código temporal de verificación, el cual deberá utilizar para continuar con el proceso.
- Copie el código recibido, ingréselo en el campo correspondiente y haga clic en “Aceptar” para continuar.
- Finalmente saldra la siguiente pantalla.
- Luego

























